- 作者:啄木鸟财税
- 发表时间:2024-07-18
所有会计注意了,某公司住宿费、会议费发票无证据支撑定性虚开!
1 住宿费、会议费 无证据支撑认定虚开被罚! 2 费用报销 不能只附一张发票! 2、租金发票 差旅费报销单内容是否填写齐全,所附的车票是否为去出差地的车票、餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票、人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。 3 费用报销必看的5个要点 4 费用报销严格审核的4个重点 1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。 要求: 费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。 2、报销单填写不规范的问题 1)小写金额与人民币符号之间有空格; 要求: 小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100; 2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐; 要求: 大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐; 3)报销单上字迹有涂改和勾抹; 要求: 报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)大写金额书写有误; 要求: 金额填写规范,无书写错误; 大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 5)大写金额与小写金额不一致; 要求: 小写金额与大写金额保持一致; 6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的; 要求: 项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 3、报销原始单据的问题 1)取得发票上没有加盖销售方发票章; 要求: 发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销; 2)取得收据上没有加盖销售方财务章; 要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销; 3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销; 要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。 4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印; 要求: 手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印; 4、报销单粘贴的问题 1)票据粘贴杂乱无章; 要求: 票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整; 2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴; 要求:要用胶水粘贴附件; 3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看; 要求: 票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。
来源:税政第一线整理、中国会计视野。素材来源:税政第一线、税来税往、二哥税税念、武汉税务、税务学苑等。
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